
老師好,我現(xiàn)在做21年匯算清繳,填105050職工薪酬及調(diào)整表,這個是根據(jù)什么填?科目余額表管理費用科目還是應(yīng)付職工薪酬科目呢(我們工資都在管理費用)
答: 應(yīng)該填寫應(yīng)付職工薪酬科目,匯算清繳是根據(jù)實際發(fā)放的工資計算的,所以應(yīng)該填寫應(yīng)付職工薪酬科目來進(jìn)行清算。
應(yīng)付職工薪酬在科目余額表有余額嗎
答: 您好!這個要看你們公司工資發(fā)放形式了,如果是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放就不會有余額,如果是次月發(fā)放就會有余額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年12月的發(fā)工資不小心做成借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,到時候2020年1月的時候應(yīng)付職工薪酬科目余額表多,那做1月份的賬怎么辦
答: 多計提了嗎?還是沒有發(fā)工資

