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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2017-12-20 12:34

借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款,借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款

范范  追問

2017-12-20 13:10

這個(gè)月把之前兩個(gè)月的社保補(bǔ)繳了,那會計(jì)分錄怎么做,是把欠的那兩個(gè)月的社保放在一起做還是分開來?

袁老師 解答

2017-12-20 13:14

借:管理費(fèi)用--社保貸:銀行存款,分開吧

范范  追問

2017-12-20 13:18

@袁老師:為什么不是借應(yīng)付職工薪酬-社保,貸:銀行?

袁老師 解答

2017-12-20 13:20

借:管理費(fèi)用--社保貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款

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你好,是什么情況老板會轉(zhuǎn)工程款給公司?
2019-06-03 14:16:25
是預(yù)收款嗎?這樣的話 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
2020-04-20 14:01:54
借 銀行存款8000000 貸預(yù)收賬款 8000000
2019-09-10 15:18:00
你好 借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-07-12 18:06:45
你好同學(xué),借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2019-12-30 19:11:17
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