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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-05-23 12:30

同學(xué),你好

嗯嗯,可以的

武純杰 追問

2023-05-23 12:39

那取得的融資租賃專用發(fā)票,如何入賬?

小菲老師 解答

2023-05-23 12:40

同學(xué),你好

不同問題請分開提問,謝謝

武純杰 追問

2023-05-23 12:46

根據(jù)如圖所示,每月均有收到此發(fā)票,如何入賬,可以做公司的費用吧,借:銷售費用-租賃費  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:銀行存款 這樣處理對嗎?

小菲老師 解答

2023-05-23 12:48

同學(xué),你好


借:固定資產(chǎn)——融資租賃
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)
 貸:其他應(yīng)付款
銀行存款

武純杰 追問

2023-05-23 12:56

還涉及到累計折舊呢?

小菲老師 解答

2023-05-23 12:57

同學(xué),你好
借:費用
貸:累計折舊

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您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來是實際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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