
如果今年來不及開票,但是錢項已經(jīng)支付的話,企業(yè)所得稅匯算能算上吧?
答: 你好,在匯算清繳之前取得發(fā)票是可以扣除的
企業(yè)所得稅匯算清繳中,已經(jīng)支付過的所得稅費用在哪里填寫
答: 你好,這個沒地方,系統(tǒng)A表最后自己帶出來
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
補交以前的企業(yè)所得稅,分錄,支付稅款,借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1000 貸:銀行1000,計提,借:所得稅1000貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1000,2021匯算清繳要調(diào)增1000元嗎
答: 你好,同學(xué)啊,首先分錄的話,第一個分錄沒有問題,然后第二個的話應(yīng)該是 借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。匯算清繳的時候您要調(diào)整,也就是用這個1000塊錢數(shù)除以2.5%得出來的那個應(yīng)納稅所得額,你要進行調(diào)增,然后打開您的納稅調(diào)整項目表,在里面調(diào)整就可以了。

