国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-18 16:40

你好,可以先沖銷錯(cuò)誤的分錄,然后做正確的分錄

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 16:52

這樣做行不行?如果做正確分錄不是要進(jìn)費(fèi)用科目了嗎,影響損益

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 16:54

這樣做行不行?如果做正確分錄不是要進(jìn)費(fèi)用科目了嗎,影響損益。。。

鄒老師 解答

2023-05-18 16:54

你好,可以先沖銷錯(cuò)誤的分錄,然后做正確的分錄
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 16:59

那我這樣做,沒錯(cuò)咯

鄒老師 解答

2023-05-18 17:01

你好,是的,是可以這樣處理的

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 17:20

老師,我做了這個(gè)分錄,還是顯示應(yīng)交增值稅貸方余額280

鄒老師 解答

2023-05-18 17:21

你好,你有做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎? 

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 17:37

結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,你說的是結(jié)轉(zhuǎn)什么?

鄒老師 解答

2023-05-18 17:39

你好,我說的是:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 17:42

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,嗎?

鄒老師 解答

2023-05-18 17:43

你好,這個(gè)具體是什么明細(xì)科目? 

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 17:47

老師,您看一下,,,

鄒老師 解答

2023-05-18 17:47

你好,這個(gè)具體是什么明細(xì)科目? 
麻煩給個(gè)正面回復(fù)(而不是給很多,而沒有對(duì)應(yīng)的)

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 18:10

這樣做的,應(yīng)交增值稅余額為0,對(duì)不對(duì)?

鄒老師 解答

2023-05-18 18:12

你好,你之前說的有余額,具體是什么科目,方向是什么呢? 

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 18:44

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額280

鄒老師 解答

2023-05-18 19:07

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額280,三級(jí)明細(xì)科目是?

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 19:52

這是我調(diào)完后的余額表

鄒老師 解答

2023-05-18 19:53

你好,你這個(gè)圖片,沒有看到280的余額  與哪個(gè)是對(duì)應(yīng)的啊

1+1=3&陌若嫣然& 追問

2023-05-18 20:05

以前的代賬公司這樣設(shè)置的科目我就接著做的,看不太懂嗎。。。之前有的,這個(gè)是按我的方法調(diào)過后的,我就是這樣調(diào)的
,可以嘛

鄒老師 解答

2023-05-18 20:06

你好,都沒有看到哪個(gè)與280對(duì)應(yīng)啊 

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...