
老師,剛買的運(yùn)輸車輛出了交通事故,車輛修理花了8400,把發(fā)票原件寄給保險公司后報銷了5880,請問如何做會計分錄?
答: 借:管理費(fèi)用--修理費(fèi)2520,其他應(yīng)收款5880,貸:銀行存款8400;借:銀行存款5880貸:銀行存款5880
我們這邊發(fā)票原件沒到我們手中 但是我們已經(jīng)在網(wǎng)上認(rèn)證啦。 如果想要把這個稅轉(zhuǎn)出的話。 是怎么做會計分錄???
答: 你好! 你認(rèn)證后是怎么做的分錄呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報銷單上的協(xié)調(diào)費(fèi)該怎么入賬?現(xiàn)在市場部報銷單上報銷摘要寫著某某項目協(xié)調(diào)費(fèi)5000多,后面附有原始發(fā)票一張購買手機(jī)的發(fā)票8000多,拿到這樣的報銷單該怎么寫會計分錄。
答: 你好,協(xié)調(diào)費(fèi)的發(fā)票不該是手機(jī)的發(fā)票,你既然收到手機(jī)的發(fā)票那就要按照收到的發(fā)票項目來做賬,只能做成買的手機(jī),做固定資產(chǎn)就可以了

