老師,您好,我們收到一張個體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個稅率不對,至少是1% 答
老師公證費的進(jìn)項可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計入未分配利潤 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務(wù)收入 答

銀行對賬單余額:244940.80,企業(yè)日記賬余額:200340.80,企業(yè)已收,銀行未收金額:8500,企業(yè)已付,銀行未付金額:12100,銀行已收企業(yè)未入賬金額:46800,銀行已付企業(yè)未入賬金額。:5800。調(diào)整后余額:241340.8,請問這個銀行存款余額調(diào)節(jié)表的審計說明和審計結(jié)論應(yīng)該怎么寫?
答: 你好 結(jié)論是調(diào)整為一致的了, 說明根據(jù)會計準(zhǔn)則來調(diào)整的
月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,把日記賬和銀行對賬單進(jìn)行對賬的時候,是不是從后面幾日對就行,不用把一整個月的全對下來,因為有可能出現(xiàn)未達(dá)賬項的應(yīng)該是日期靠后的吧?
答: 你好,只是核對未達(dá)賬項,通常是月末發(fā)生的業(yè)務(wù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問銀行余額調(diào)節(jié)表是用銀行對賬單和出納記的銀行日記賬對余額是么?
答: 你好 是的 主要目的是在于核對銀行存款科目,企業(yè)賬目與銀行賬目的差異,也用于檢查企業(yè)與銀行賬目的差錯。 如果有差異就需要編制這個表

