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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-05-15 09:47

業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。

奮斗青年 追問(wèn)

2023-05-15 09:48

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)前3年都是籌建階段,第四年開始現(xiàn)房銷售,那么前三年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要全額調(diào)整對(duì)嗎?

文文老師 解答

2023-05-15 09:57

是的,需要全額調(diào)增處理

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業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
2023-05-15 09:47:04
你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額=10422元,稅收金額=1166424.09*千分之5,納稅調(diào)增=10422—1166424.09*千分之5
2021-07-20 11:12:57
沒(méi)有收入的話,所得稅就按照60%部分扣除。
2022-03-30 14:23:28
你好,同學(xué)。調(diào)增之后,計(jì)算出應(yīng)納稅所得額之后,是按照應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算企業(yè)所得稅的。
2021-03-15 15:11:55
是不是招待費(fèi)沒(méi)有調(diào)增,或者是調(diào)增的金額不正確??赡苁沁@樣的
2020-05-09 17:03:30
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