
因為業(yè)務(wù)往來,請對方客戶吃飯,收到酒店開具的增值稅專用發(fā)票,那我們做會計分錄時是借記 管理費用-招待費 應(yīng)交稅費-進項稅 待 銀存 這里的進項稅額可以抵扣嗎
答: 你好!不可以抵扣。你全額計入招待費。
支付租金取得的增值稅專用發(fā)票,要怎么做會計分錄?借:管理費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進) 貸:銀行存款是這樣嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到高新研發(fā)相關(guān)的檢測費,增值稅專用發(fā)票上不含稅1132.08元,進項稅額67.92,會計分錄:借:研發(fā)支出 1132.08,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 67.92,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費:借:管理費用-研發(fā)費 1132.08,貸:研發(fā)支出1132.08. 分錄正確嗎,進項稅額可以抵扣的嗎
答: 你好 可以的 一般納稅人取得的進項專票的檢測費可以抵扣

