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?﹏相知相惜
于2017-12-14 11:07 發(fā)布 ??671次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-12-14 11:08
您好,出口是免稅的,不需要有個應交稅費的。
?﹏相知相惜 追問
2017-12-14 11:10
那我現(xiàn)在有筆業(yè)務出口的,發(fā)票信息和報關單上信息有出入做不了退稅,做免稅收入。那我的做賬也是跟圖片中一樣,不用貸應交稅費,對嗎?
王雁鳴老師 解答
2017-12-14 11:12
您好,對的。
2017-12-14 11:16
在申報增值稅是直接填在免稅那欄就可以了,對嗎?
2017-12-14 11:20
您好,對的,您理解很正確。
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應交稅費在貸方,但改交的稅都交完了,怎么調
答: 同學你好,在貸方的是正常的。
老師,應交稅費為啥在貸方
答: 你好,這個是發(fā)工資代扣個人所得稅,企業(yè)扣下后還沒有上交,先形成企業(yè)的負債 。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
要退的稅為什么在應交稅費的貸方?
答: 你好,因為退的是進項。進項退給單位,減少了,就是貸方。
做一筆貸方應交稅費就平賬了 那 借 方 什么 呢?
討論
那應交稅費的貸方是什么意思是返利的這部分不用交稅了?
你好,這道題為什么沒有再批準前的貸方加上“應交稅費11200”
這個是不是貸方應該有個應交稅費?
這個又是怎么理解,應交稅費-未交稅費不是應該在貸方嗎
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103692 個
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?﹏相知相惜 追問
2017-12-14 11:10
王雁鳴老師 解答
2017-12-14 11:12
?﹏相知相惜 追問
2017-12-14 11:16
王雁鳴老師 解答
2017-12-14 11:20