
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,賬上本年發(fā)生信用減值損失是-3000,原來(lái)計(jì)提所得稅的時(shí)候,做的遞延資產(chǎn),那現(xiàn)在匯算調(diào)整后,繳納的帳還要沖遞延資產(chǎn)嗎?怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好,您是遞延資產(chǎn)調(diào)增,并且繳納所得稅費(fèi)用了嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2021.12月底計(jì)提所得稅123464.83元,2022.1月份繳納69875.4元,如何沖減多計(jì)提的企業(yè)所得稅?
答: 你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年沖減多計(jì)提的企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2021年12月沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅,,1月怎么做分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 你好,可以補(bǔ)計(jì)提的借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
老師,是不是采用《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》都不用在做12月賬時(shí)計(jì)提企業(yè)所得稅,只需要在做一月份賬時(shí)按照實(shí)際扣繳記賬就可以了?
老師去年12月忘記計(jì)提所得稅費(fèi)用了,現(xiàn)在怎么做賬?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,2023年11月份稅局讓補(bǔ)繳了2022年度的企業(yè)所得稅還有滯納金,我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?

