
那我是不是5月紅沖了4月份開錯的票,但是4月份還是要確認(rèn)收入,正常做賬,是嗎?那5月份紅沖的這張票,后面又開具一張正確的發(fā)票,這個要怎么做賬?
答: 你好,是的四月份還是正常做。 你五月開的紅字發(fā)票也正常做。做負(fù)數(shù)就好了。
4月份有張發(fā)票稅號寫錯了 5月份開的紅字發(fā)票 然后又重新開的正確發(fā)票 這張紅字發(fā)票和5月份開具的正確發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理是不是一起放在4月份憑證就可以了不用重新寫憑證了
答: 你好 負(fù)數(shù)發(fā)票做銷售相反分錄金額正數(shù) 正確發(fā)票就做銷售分錄,金額正數(shù)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,我4月份有一張專票開錯客戶名稱了,5月份發(fā)現(xiàn)了,需要先紅沖,然后再開一張正確的發(fā)票。4月份的發(fā)票需要把客戶的兩聯(lián)收回嗎?5月份紅沖的發(fā)票和正確的發(fā)票都需要給客戶兩聯(lián)嗎?
答: 您好 請問對方有沒有認(rèn)證抵扣
老師我這個是4月份開的票,還沒有記賬,后來在5月份的時候做了一個紅沖,那我現(xiàn)在做4月份的帳,需要將這個4月份開的做賬嗎?還是拿到5月份跟紅沖的一起做賬那這個是要怎么做賬呢老師
4月開出來一份增值稅專用發(fā)票,5月份沖紅,4月的那張發(fā)票還做銷售收入 入賬嗎? 沖紅的這份等5月還用做紅字分錄嗎?
請問老師,我4月份賬做錯了,已結(jié)賬,5月份怎么操作?是找到4月份那個憑證,然后直接點(diǎn)沖紅嗎?點(diǎn)完沖紅會在5月份自動形成一張憑證,我再做一個正確的分錄 是這樣操作嗎?
1月份開票應(yīng)該是3個點(diǎn)開成了5個點(diǎn),我4月做賬做了一張紅沖又做了一張正確。但是期間結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)多了怎么辦

