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維
于2017-12-13 15:56 發(fā)布 ??563次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2017-12-13 15:59
期初余額+本期貸方—本期借方是不是之前有多預(yù)交了 怎么應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方
維 追問
2017-12-13 16:03
443.64嗎,我應(yīng)該設(shè)置期初的時(shí)候設(shè)置在應(yīng)交稅費(fèi)哪個(gè)明細(xì)里
鄒老師 解答
2017-12-13 16:04
你好,是的 你需要知道這個(gè)余額是什么構(gòu)成的,在哪個(gè)明細(xì)就設(shè)置在哪個(gè)明細(xì)的
2017-12-13 16:05
@鄒老師:上個(gè)月進(jìn)行認(rèn)證未抵扣的稅額,該怎么填
2017-12-13 16:06
你好,是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)
2017-12-13 16:09
這個(gè)圖錄入的期初數(shù)額對嗎
2017-12-13 16:10
你好,是這樣填寫
2017-12-13 16:12
@鄒老師:那老師可以再幫我看一下,上個(gè)圖中,為何出現(xiàn)錯(cuò)誤了
2017-12-13 16:13
你好,提示錯(cuò)誤的原因是?
@鄒老師:多了191,79 的稅抵扣不是0嗎
2017-12-13 16:15
你好,你實(shí)際繳納增值稅應(yīng)當(dāng)是 21917.96,而不是22109.75
2017-12-13 16:16
@鄒老師:我該怎么做憑證
2017-12-13 16:18
你好,把第九號憑證繳稅的22109.75的金額修改成21917.96
2017-12-13 16:20
@鄒老師:22109.75是收入要交的稅,多出來的191,79怎么做賬
2017-12-13 16:21
你好,不需要針對這個(gè)多出來的191.79專門做賬的
2017-12-13 16:24
@鄒老師:老師,主要是實(shí)際申報(bào)主稅額22109.75 附稅額2210.98,需扣這么多
你好,你針對增值稅,附加稅做扣稅分錄就是了借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-12-13 16:25
@鄒老師:所以相差了191.79,才問改怎么調(diào)整
2017-12-13 16:27
你好,你單位是不是少抵扣了191.79的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-12-13 16:31
@鄒老師:上期留抵443.64,這期可抵扣88.21,需要交增值稅22641.6,抵扣完需交22109.75,沒有少抵扣,老師結(jié)合上圖再幫忙看下
2017-12-13 16:38
你好,根據(jù)你提供分錄,上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以全部抵扣,而沒有余額的
2017-12-13 16:43
@鄒老師:稅控盤全額抵扣增值稅 借:2221001003應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280.00 貸: 5602003管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280.00直接做的這部沒問題吧,資產(chǎn)負(fù)債多出來的稅費(fèi),看一下
2017-12-13 17:08
你好,沒有問題的,有的軟件識別不了,你可以計(jì)入管理費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)
2017-12-13 17:15
@鄒老師:怎么做賬,分錄如何做
2017-12-13 17:17
借;應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 借;管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
2017-12-13 17:37
280的那個(gè)金額嗎,老師
2017-12-13 17:53
你好,是的,減免就做這個(gè)分錄
2017-12-13 20:11
@鄒老師:還是不對,老師,還是-191.79,是這個(gè)地方出現(xiàn)問題了嗎
2017-12-13 20:12
你好,你需要去看你實(shí)際繳納增值稅金額是不是有誤,問題就是出現(xiàn)在這里
2017-12-13 20:15
@鄒老師:我申報(bào)增值稅時(shí),就出現(xiàn)這兩個(gè)數(shù)值,難道發(fā)送后,數(shù)值會有變動(dòng)嗎
2017-12-13 20:16
你好,不會變動(dòng),你增值稅申報(bào)表顯示的應(yīng)納稅額是?
2017-12-13 20:20
@鄒老師:就是這兩個(gè)數(shù)值,還是280,好像沒有體現(xiàn)
2017-12-13 20:21
你好,你期初443.64是上期留抵的增值稅?
2017-12-13 20:22
@鄒老師:是的,老師,有什么問題嗎
2017-12-13 20:23
如果是的話,那么增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)當(dāng)是=22641.6-280-443.64才是的
2017-12-13 20:26
@鄒老師:那我申報(bào)時(shí),增值稅表可以修改的吧
2017-12-13 20:27
你好,如果有錯(cuò)誤可以修改
2017-12-13 20:30
@鄒老師增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)當(dāng)是=22641.6-280-443.64這個(gè)稅額,可以都放到應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))嗎
2017-12-13 20:31
你好,22641.6是銷項(xiàng),443.64是進(jìn)項(xiàng)留抵,280是減免,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅核算的
2017-12-13 20:34
@鄒老師:可以幫忙理個(gè)憑證分錄嗎
2017-12-13 20:37
你好,你分錄其實(shí)并沒有問題,就需要去檢查你每個(gè)金額數(shù)據(jù)是否有誤
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幫忙看一下為何多了191,79的稅@鄒老師
答: 期初余額+本期貸方—本期借方 是不是之前有多預(yù)交了 怎么應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方
請鄒老師幫忙看下這張表是對的嗎
答: 不好意思,沒有看到你所提供的表格
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
鄒老師,幫忙解答一下,謝謝!
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
鄒老師,不好意思前幾天忙,沒來得及問您。麻煩您幫忙看看
討論
在忙嗎鄒老師,能幫我看下圖片上的這個(gè)問題嗎?那個(gè)可能去忙了,追問沒回我,急用,謝謝老師!
老師幫忙看一下 同比如何算的?
老師,幫忙看看c為什么對?。繋兔忉屢幌?,謝謝
麻煩老師幫忙看一下 就差1300多的稅額
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
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