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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-06 15:14

你12月份的當(dāng)月計提當(dāng)月的,就是做管理費用的。如果是跨年了才動用以前年度損益調(diào)整。

菲兒 追問

2023-05-06 15:21

我計提是在管理費用  但是我發(fā)放也是走的管理費用   現(xiàn)在跨年了  我如果更正是不是 借:管理費用 (紅沖)貸:應(yīng)付職工薪酬  同時借:管理費用 貸:以前年度調(diào)整損益  借:以前年度調(diào)整損益 貸利潤分配-未分配利潤

郭老師 解答

2023-05-06 15:22

借應(yīng)付職工薪酬、工資,
貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,
貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
應(yīng)該記入,管理費用-福利費
2019-06-06 09:35:52
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
您好!計提的時候是管理費用-福利費。
2021-01-04 11:55:42
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