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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-12 15:36

你好,在存貨欄次體現(xiàn)的

范范  追問

2017-12-12 15:38

為什么呢?是不是工程上所有的成本,如果是借方金額,都在存貨上體現(xiàn) 呢

鄒老師 解答

2017-12-12 15:39

你好,是的,借方余額就在存貨欄次填寫 
這個是報表編制的取數(shù)決定的

范范  追問

2017-12-12 16:36

@鄒老師:老師,公司員工出差回來報銷油費、餐費,會計分錄怎么做

鄒老師 解答

2017-12-12 16:38

借;管理費用等科目  貸;其他應收款或庫存現(xiàn)金

范范  追問

2017-12-13 10:05

@鄒老師:老師,這個月收到項目部分工程款475萬,是現(xiàn)金,會計分錄是借庫存現(xiàn)金,貸工程結(jié)算是嗎?那在資產(chǎn)負債表里,工程結(jié)算如何體現(xiàn)

鄒老師 解答

2017-12-13 10:06

你好,是的,工程結(jié)算體現(xiàn)在預收賬款欄次

范范  追問

2017-12-13 10:57

@鄒老師:老師,公司這個月光繳了社保是20000,我們個人部分公司給代繳的,我們是當月交當月的,會計分錄怎么做

鄒老師 解答

2017-12-13 10:57

借;應付職工薪酬   其他應收款  貸;銀行存款

范范  追問

2017-12-13 11:07

@鄒老師:當月交當月的,還要計提嗎

鄒老師 解答

2017-12-13 11:07

你好,需要先做繳納,然后計提的

范范  追問

2017-12-13 11:12

@鄒老師:為什么?不是先計提再繳納嗎?工資也是這樣嗎?如果是計提社保,怎么做

鄒老師 解答

2017-12-13 11:16

你好,通常是先計提,然后繳納,但是當月繳納單月的你可以先繳納,月底做計提 
借;管理費用等科目   其他應收款  貸;應付職工薪酬——工資,社保

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相關(guān)問題討論
你好,在存貨欄次體現(xiàn)的
2017-12-12 15:36:53
您好,退款時應該沖當時的應收帳款,而不是記到應付賬款里
2020-05-14 10:55:18
可以先這樣處理,驗資報告出來后,借:限定性資產(chǎn) 貸:非限定性資產(chǎn)
2018-10-16 19:05:55
同學您好,還包括其他貨幣資金科目。包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證存款、信用卡存款、存出投資款。
2020-12-21 16:51:50
1借:管理費用10 貸:銀行存款10 2借:原材料120 固定資產(chǎn)320 商譽10 貸:應付賬款200 銀行存款250
2020-06-29 09:57:30
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