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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-12-12 11:34

您好!借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款。 
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

曉曉 追問

2017-12-12 11:38

如果中途在發(fā)生交水電費(fèi)呢?錢也是總公司直接付,我部門怎么做分錄

宋生老師 解答

2017-12-12 11:40

您好!你們沖減其他應(yīng)收款就好了。借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸其他應(yīng)收款。

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您好!借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款。 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-12-12 11:34:33
借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款
2016-12-14 11:37:57
你好,是站在分公司的角度做分錄??
2022-01-07 14:53:01
借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款
2017-03-07 15:47:17
你好! 分公司在總公司提貨 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2020-04-09 12:48:23
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