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舒旋
于2017-12-12 10:18 發(fā)布 ??4428次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-12-12 10:22
您好!借銀行存款 貸預收賬款。 結轉的時候借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
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培訓機構收取的課時費,應該算預收的款項,那會計分錄怎么做呢?每個月結轉預收的課時費有怎么做分錄呢?
答: 您好!借銀行存款 貸預收賬款。 結轉的時候借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
企業(yè)工會做賬,月末需要結轉嗎,會計分錄怎么做
答: 你好,工會是單獨結轉的嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
會計分錄怎么做,以及年末結轉怎么結轉
答: 借:管理費用--辦公費貸:現(xiàn)金;借:本年利潤貸:管理費用--辦公費
月底結轉如何做會計分錄?
討論
求:年終結轉的會計分錄
老師,年底往年初結轉的話會計分錄怎么寫
老師請問關于月末結轉的問題,結轉時候需要做會計分錄嗎?
民非企業(yè)月末結轉的會計分錄怎么做
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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