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康熙
于2017-12-11 13:31 發(fā)布 ??2460次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-12-11 13:33
借:應收賬款貸:其他應付款,借:其他應付款貸:銀行存款
康熙 追問
2017-12-11 13:54
假如員工支錢 借:應收賬款--XX 貸:其他應付款 這筆款用于支付客戶退款 借:主營業(yè)務收入 貸:其他應付款? ? ? 報銷員工款 借:其他應付款貸:銀行存款 這樣對嗎老師?
袁老師 解答
2017-12-11 13:56
對的
2017-12-11 14:14
詳細點的:員工陳自己拿1萬元墊付了客戶的退款和購貨 后找公司報銷 我還不太明白 完全分錄老師,
2017-12-11 14:18
確認收入借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入;退款借:主營業(yè)務收入貸:應收賬款;墊付:借:應收賬款貸:其他應付款
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支付做高壓線電纜頭工費 怎么寫會計分錄 報銷人是電力公司
答: 你好 車間的嗎 可以做制造費用
員工自己墊款支付了客戶的退款,后又找公司報銷,會計分錄
答: 借:應收賬款貸:其他應付款,借:其他應付款貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
攤銷本月應負擔的報刊雜志費,為什么分支付時和攤銷時作會計分錄
答: 因為報刊費按月攤銷 支付時候借預付賬款 貸銀行存款 攤銷 借管理費用 貸預付賬款
支付銷售反利怎么會計分錄?
討論
老師您好!我公司是養(yǎng)殖業(yè)公司在10月份征地時支付植被恢復費150萬,請問會計分錄怎么做?攤銷期限怎么定?謝謝!
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支付制作公司官方4000元會計分錄怎么做,
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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康熙 追問
2017-12-11 13:54
袁老師 解答
2017-12-11 13:56
康熙 追問
2017-12-11 14:14
袁老師 解答
2017-12-11 14:18