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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-09 10:30

借;管理費用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費      貸;銀行存款等科目   
你好,通常是這樣處理

愛  追問

2017-12-09 10:36

老師也要先計提嗎

鄒老師 解答

2017-12-09 10:37

你好,是的,需要先計提,然后支付

愛  追問

2017-12-09 10:40

那可不可以一次性簡寫成 
借  ,管理費用-職工福利 
           貸,銀行存款

鄒老師 解答

2017-12-09 10:41

你好,需要分兩步,一筆計提,一筆支付

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相關(guān)問題討論
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好, 可以的,你的理解很對
2020-10-22 10:34:47
你好,直接接管理費用,職工福利,貸現(xiàn)金
2019-03-06 11:29:28
借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸庫存現(xiàn)金 只是支付的憑證,這個公司承擔,是要計入費用的
2018-12-24 15:45:13
你好,可以的!一般企業(yè),都是直接借管理費用 貸庫存現(xiàn)金 (第一種做法較正規(guī),在應(yīng)付職工薪酬中走一下,便于統(tǒng)計)
2018-08-27 07:03:37
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