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送心意

向陽老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2023-04-24 19:14

您好,同學,銷項-進項=2.6由批發(fā)商承擔,批發(fā)商來說銷項越大會繳納增值稅越多,沒有進項的情況下

認真的綠茶 追問

2023-04-24 19:51

增值稅不是由買的人承擔嗎???那100X13%=13的由誰承擔?

向陽老師 解答

2023-04-24 19:59

最終都是由消費者承擔的,批發(fā)商是納稅人,100X13%=13的由廠家承擔

認真的綠茶 追問

2023-04-24 20:17

???是我哪里沒理解清楚嗎?講課老師說的是,廠家100賣給零批發(fā)商,從批發(fā)商收100和13的增值稅,那13的增值稅不應該是批發(fā)商承擔嗎?
增值稅到底是買方還是賣方承擔

向陽老師 解答

2023-04-24 20:23

增值稅以增值額計稅,比如批發(fā)商進價110,批發(fā)價120,增值額是10元,假設進價可以抵稅,應交稅10*13%=1.3。零售商進價120,沒有告訴賣價,假設可以抵稅,抵稅120*0.13=15.60。
只要有增值額的環(huán)節(jié)均要交增值稅

認真的綠茶 追問

2023-04-24 20:27

那增值稅到底是買方還是賣方承擔

向陽老師 解答

2023-04-24 20:29

 增值稅不是買方和賣方都需要繳納的,增值稅屬于流轉稅,是由賣方繳納,但是由買方承擔。

認真的綠茶 追問

2023-04-24 20:52

還有最后一點我沒搞懂,就是銷項稅是我收別人的,那別人要出的再多和我應該也沒關系吧,我只是代收,那我代收的銷項稅的多少對我的影響是什么?該怎么理解

向陽老師 解答

2023-04-24 21:02

銷項數(shù)額是您賣東西要上交國家的錢,進項稅額是您購進東西可以抵稅的,企業(yè)以進銷差價納稅的

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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