
增加了一個(gè)固定資產(chǎn)1500,做的憑證是借:固定資產(chǎn) 貸:其它應(yīng)付款,每月計(jì)提折舊45.5,資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)凈值要加到其它應(yīng)付款嗎?每月計(jì)提的折舊是按管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,我不明白,我每個(gè)月計(jì)提的折舊要沖減資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付款嗎?
答: 不用沖減其他應(yīng)付款。
老師??法人已公司的名義買車,他自已付錢,借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款-法人是?也是每月都要計(jì)提折舊是?
答: 這樣處理是對(duì)的,正常折舊也對(duì)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我們2019.6月,做了一比分錄 借:固定資產(chǎn)-辦公家具 81061 貸:其他應(yīng)付款-法人81061,但是一直沒有計(jì)提折舊,現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做
答: 你好 本期補(bǔ)計(jì)提折舊 本年的折舊再本期一次性計(jì)提 去年的折舊 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:累計(jì)折舊

