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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-08 15:52

您好!繳納的時候借應交稅費-應交企業(yè)所得稅/增值稅 貸銀行存款。

靜如止水 追問

2017-12-08 16:05

老師我知道這部分錄,我想問下,我都是按照月收入減費用得利潤算出企業(yè)所得稅,每月都做手工賬,到季報的時候需要報三個月的收入算出增值稅,例如2月三月都做過賬了,到了四月季報時我還的算三個月的收入,可是我前兩個月的收入都算過了!我不知道季報時會計分錄怎么做

宋生老師 解答

2017-12-08 16:08

您好!你每次取得收入的時候都做借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅就可以了啊。 
然后下季度初交稅

靜如止水 追問

2017-12-08 17:03

我們小微企業(yè)按3%,我們的主營業(yè)務收入物業(yè)費,普票是按照5%收的,有沖突嗎?

宋生老師 解答

2017-12-08 17:05

您好!不動產租賃是5%,其他的物業(yè)是3%

靜如止水 追問

2017-12-08 17:11

老師例如我物業(yè)二月收入2萬,三月收入5萬,四月收入3萬, 
        借:現(xiàn)金2萬 
             貸:主營業(yè)務收入19047.62     
                      應交稅費-增值稅952.38 
這樣算對嗎?

宋生老師 解答

2017-12-08 17:13

您好!物業(yè)分很多種的業(yè)務的,我也不知道你稅率是不是對。但是科目沒錯。

靜如止水 追問

2017-12-08 17:18

我領票的時候按照5%,報增值稅的稅表卻是填的3%,我也不知道怎么做賬,老師物業(yè)收費項目雖多但是主營業(yè)務收入物業(yè)費你應該了解吧!我做的分錄對嗎

宋生老師 解答

2017-12-08 17:20

您好!是的,正常的就是3%,顯然你這個不是3%。你發(fā)票開的是3%還是5%

靜如止水 追問

2017-12-08 17:26

發(fā)票是5%

靜如止水 追問

2017-12-08 17:28

我按照發(fā)票做了賬,報稅表時都按照3%,所以有誤差

宋生老師 解答

2017-12-09 08:28

您好!這個你要去找專管員,看他要求。估計最終是先按5%交稅,然后開紅字沖減,再開3%的

靜如止水 追問

2017-12-09 19:56

老師沖減的分錄怎么做

宋生老師 解答

2017-12-10 12:00

你好!你一開始開的時候怎么做的分錄,沖減的分錄就怎么做,只是金額寫負數(shù)

靜如止水 追問

2017-12-10 16:21

沒做過,所以問你

宋生老師 解答

2017-12-10 22:00

你好!借:現(xiàn)金 
貸:主營業(yè)務收入 
應交稅費-應交增值稅 
正常的分錄就是這樣做的

靜如止水 追問

2017-12-11 10:00

沖減的分錄呢,這不是收入的分錄嗎?我把增值稅提出來,要是不用交增值稅,我怎么做分錄收回來

宋生老師 解答

2017-12-11 10:04

您好!是的。沖減的分錄也是一樣的。只是金額寫負數(shù)就可以了。 
不用交增值稅的時候,借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入

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您好!繳納的時候借應交稅費-應交企業(yè)所得稅/增值稅 貸銀行存款。
2017-12-08 15:52:35
你好,減免增值稅 借:應交稅費-增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅 不交企業(yè)所得稅不做會計分錄
2019-01-04 10:21:48
你好。減免后的稅費計入 營業(yè)外收入——減免稅費
2019-04-01 07:51:19
應納稅所得額100萬以內,是百分之二點五一百到300萬之間,是百分之五,三百萬以上全額25%。
2022-04-13 13:43:19
您好!借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入 所得稅有利潤就要交。 借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅
2017-06-21 15:49:07
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