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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計(jì)師

2017-12-08 15:21

你好!可以有12月一起補(bǔ)提做分錄,但摘要要寫清楚,補(bǔ)提11月工資。

憂傷的小螞蟻 追問

2017-12-08 15:23

我們現(xiàn)在要發(fā)放1月份到10月份的工資,之前做賬計(jì)提都是按2000一個(gè)月,現(xiàn)在發(fā)放的時(shí)候要按2200每月發(fā)10個(gè)月的工資,那這每個(gè)人多出來的2000的工資怎么做賬,?

陳靜老師 解答

2017-12-08 17:49

你好!做個(gè)會計(jì)分錄: 補(bǔ)提1-10月工資    借:管理費(fèi)用-工資  2000    貸:應(yīng)付職工薪酬-工資    2000

憂傷的小螞蟻 追問

2017-12-11 08:18

那這個(gè)補(bǔ)提了,加到這個(gè)月工資,那這個(gè)月工資就變成4200了,那不就要涉及到個(gè)人所得稅?

陳靜老師 解答

2017-12-11 11:18

你好!分開寫分錄,補(bǔ)提1月工資,借:管理費(fèi)用-工資 200 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 200  類推寫下去,納稅申報(bào)時(shí),申報(bào)2200元就行。

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相關(guān)問題討論
你好!可以有12月一起補(bǔ)提做分錄,但摘要要寫清楚,補(bǔ)提11月工資。
2017-12-08 15:21:35
您應(yīng)當(dāng)據(jù)實(shí)記賬的。
2018-11-26 10:44:20
你好,少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提,多了就沖銷就是了
2017-11-02 13:48:45
你好,是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)不一致?
2019-06-09 17:00:15
紅字沖減原來的計(jì)提分錄 借管理費(fèi)用-4000 貸應(yīng)付職工薪酬 -4000
2017-12-04 21:08:57
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