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瓜牛
于2017-12-08 14:54 發(fā)布 ??1021次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-12-08 14:55
您好!可以的??梢杂嬋霊?。
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深圳興隆商貿(mào)的會計實操,總經(jīng)理借款這筆業(yè)務,做分錄不是用其他應收款科目嗎,怎么答案用的是其他應付,不對吧
答: 是要用其他應收款科目的。
墊付電費可以這樣做分錄嗎借其他應收款 貸其他應付
答: 你好 借:其他應收款—電費 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沒明白,因為法人其他應付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調(diào)整到其他應收款科目了,我不知道你說的實際發(fā)員工工資60000,該怎么做分錄?
答: 您好 請問您有什么疑問
老師,請問一下我們公司有其他應收款、其他應付款,確定收不回來了、還有對方不會給了,現(xiàn)在要做壞賬,應該怎么做分錄?
討論
你好,張老師,就是購車付訂金后,后來車到了怎么做分錄。我訂金的分錄是:借:其他應收款-訂金 貸:其他應付款-XX, 現(xiàn)在車回來了,怎么做分錄
晚上好老師,負債表其他應付款科目是負數(shù),轉(zhuǎn)到其他應收款,看銀行帳都是轉(zhuǎn)給法人,不知道為什么會是負數(shù),后續(xù)老板拿來發(fā)票可以做嗎?應該怎么做分錄呀?
如果一個員工的其他應付款是1000,其他應收款也是1000,那怎樣抵消,怎么做分錄呢
總公司直接把單位所欠7000元工資打給了單位員工,給總公司財務開了往來款收據(jù),讓這名員工給打了借條。借:其他應收款——某某,貸:其他應付款——總公司。這么做分錄行嗎
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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