国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-08-30 08:29

直接合并賬戶。
借:其他應付款——A員工   1000
貸:其他應收款——A員工    1000

周利奇 追問

2019-08-30 08:31

那要是其他應收是款是4000,其它應付款是1000,怎么算呢

江老師 解答

2019-08-30 08:33

借:其他應付款——A員工 1000
貸:其他應收款——A員工 1000
也是這個分錄,最后其他應收款科目的余額是借方余額3000元,需要收回3000元平賬。對于其他應付款沒有余額,就是結平了賬戶

周利奇 追問

2019-08-30 08:41

哦,如果一個員工先自己花錢了,再去公司報銷,報給員工之前,就是其它應付款,后來該員工又去財務先拿錢去出差,就是其它應收款,兩者的差額就出現(xiàn)上次的問題,就按你上述說的去做,是吧?

江老師 解答

2019-08-30 08:41

是的,這個可以這樣合并處理。

周利奇 追問

2019-08-30 09:14

那就是說再給3000塊的發(fā)票,這個賬就平了?是吧

江老師 解答

2019-08-30 09:15

是的,就是這樣的,對方交給出納3000元,就可以開收款收據(jù),直接平賬

周利奇 追問

2019-08-30 09:18

比如是出差,錢都花了,是3000的費用票

江老師 解答

2019-08-30 09:21

這個也是可以的,直接報銷沖賬
借:管理費用——差旅費
貸:其他應收款——A員工

周利奇 追問

2019-08-30 09:42

老師,如果現(xiàn)金賬的結余出現(xiàn)負數(shù),這個現(xiàn)金賬是老板自己記的帳,因為是小公司,這個負數(shù)可能是老板自己墊資了,那這個錢怎樣報帳還給自己呢

江老師 解答

2019-08-30 09:45

借:管理費用——XX費用
貸:其他應付款——XX老板
不用記現(xiàn)金賬,直接讓現(xiàn)金是正數(shù)。有錢時直接付款平賬
借:其他應付款——XX老板
貸:銀行存款

周利奇 追問

2019-08-30 09:59

是這樣的情況,老板從公帳上提出了現(xiàn)金用于需要現(xiàn)金支出的開支,比如提了一萬塊現(xiàn)金出來,結果花了一萬1千,不是老板墊資了一千嗎?這一千怎么報回來

江老師 解答

2019-08-30 10:08

直接報銷付款
借:費用類科目    11000
貸:其他應收款10000
貸:庫存現(xiàn)金1000

周利奇 追問

2019-08-30 10:16

如果只是收據(jù),沒有發(fā)票,這一千塊報出來可以嗎

江老師 解答

2019-08-30 10:18

也是可以報銷出來的,只是說收據(jù)不能在企業(yè)所得稅稅前列支,年報時會多交企業(yè)所得稅

周利奇 追問

2019-08-30 13:55

老師,最后的一千銀行支付也可以吧

江老師 解答

2019-08-30 14:31

最后的1000元銀行存款支儲也是可以的

周利奇 追問

2019-08-30 14:44

老師,如果是法人先墊資采購,后來報銷,和先把錢打到法人賬上去采購,直接用其它應付,其它應收,就可以了是吧?都可以不用涉及到現(xiàn)金了,只要法人自己做好記錄,錢花到哪里,有對應的發(fā)票,去報銷就可以了嗎?

江老師 解答

2019-08-30 14:46

付款時計入其他應收款,報銷時沖減其他應收款,多退少補處理

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,是的,是這樣調(diào)整?
2021-05-31 11:51:18
扣工資 借 應付職工薪酬貸其他應收款
2019-12-04 14:40:22
你好 看你是借方還是貸方 一般是借:其他應收款 貸:其他應付款
2019-09-09 09:56:53
你好,預算會計不用做
2019-07-18 00:37:48
您好!不明白你的意思。但是科目應該就是你上面使用的那2個。
2017-05-11 09:55:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...