
去年有筆成本記作費(fèi)用,今年我調(diào)整了,借:利潤分配未分配利潤 貸庫存商品這么做對嗎但是用友t3,資產(chǎn)負(fù)債表跟 利潤表對不起來,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
答: 對的 ,調(diào)整期初數(shù)即可
老師你好!我接到一套賬,今年3月另一個(gè)會(huì)計(jì)做了一筆分錄借:以前年度損益調(diào)整3000貸:庫存商品3000,然后資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤分配-未分配利潤余額不等于期初利潤分配-未分配利潤余額+本年利潤。4月我接到了錄入期初數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)了,調(diào)整了期初數(shù)借:利潤分配-未分配利潤3000貸:庫存商品3000,但是還是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤分配-未分配利潤余額不等于期初利潤分配-未分配利潤余額+本年利潤。
答: 相差的金額剛好是以前年度損益調(diào)整的金額就是對的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做了兩筆張,一筆是 借:利潤分配-未分配利潤,貸庫存現(xiàn)金 一筆是 借:原材料,貸:以前年度損益調(diào)整。做了這兩筆后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中的勾繼關(guān)系就對不上了,未分配利潤期末減起初就不等于本年利潤了,這個(gè)應(yīng)該怎么改
答: 同學(xué) 您好 用過以前年度損益科目后 這是正常狀況


左岸 追問
2017-12-08 14:13
左岸 追問
2017-12-08 14:16
袁老師 解答
2017-12-08 14:21
左岸 追問
2017-12-08 14:54
袁老師 解答
2017-12-08 15:31