
應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算是不是填那個(gè)月開(kāi)出票金額呢?
答: 你好!你有差額征收嗎?
計(jì)稅銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額-(1+征收率)中的征收率是什么
答: 您好,征稅率是小規(guī)模納稅人的增值稅稅率
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師下表1應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算的部分怎么答案為0呢,企業(yè)(表2)當(dāng)月有銷(xiāo)售收入啊
答: 您好,因?yàn)榧句N(xiāo)售收入9萬(wàn)元以下,是免稅的。
簡(jiǎn)易計(jì)稅方法: (1)應(yīng)納稅額=不含稅銷(xiāo)售額×征收率 不含稅銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額/(1+征收率3%) 這段表述正確嗎?
本季度商品銷(xiāo)售收入含稅共計(jì)291500元求應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)


Camelia????零 追問(wèn)
2017-12-07 14:47
宋生老師 解答
2017-12-07 14:48