
UK第一季度開票時(shí)選擇了1% 的稅率開票,企業(yè)是小微企業(yè)30萬之內(nèi)免征增值稅,申報(bào)時(shí)與UK開票數(shù)比對(duì)不過可以嗎
答: 如果都是普通發(fā)票填寫在第十行,再把減免的2%填寫在應(yīng)納稅額減免額那一行。
第一季度公司開票只開了1萬,所以申報(bào)的時(shí)候可以按照小微企業(yè)的來申報(bào)。第二季度開票開了12萬,還能按小微企業(yè)的來申報(bào)嗎?如果第 季度又只開了3萬元的票呢?是不是也可以按小微企業(yè)來申報(bào)?
答: 你好,是申報(bào)增值稅,還是企業(yè)所得稅?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,1.小微企業(yè)季度不超過30萬免征增值稅,無論自開代開專票不會(huì)受他影響季度享受優(yōu)惠30萬(因?qū)F睕]算在30萬之內(nèi)),專票自開代開都要交稅給對(duì)方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅?2.開普票和沒開票收入如果沒季度超過30萬填寫增值稅報(bào)表時(shí)都填寫在第10欄免稅收入,如果季度超過超過30萬就分別填寫到第3行自開普票,和第一行無票收入?正常繳稅?
答: 嗯嗯謝謝老師!

