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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-12-06 09:36

你好,是什么原因產(chǎn)生了這個差額

qzuser 追問

2017-12-06 09:39

每次交稅都是根據(jù)申報(bào)系統(tǒng)自動彈出的數(shù)據(jù)來交,不知道為什么明細(xì)賬里顯示的總數(shù)會不一樣,不知道原因啊,很是奇怪

鄒老師 解答

2017-12-06 09:41

你好,你需要去查看你每個月的增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額與你每個月銀行扣款增值稅是不是一致,有差額是什么原因

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還有待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額專欄,請?jiān)斠娯?cái)會2106 22號文
2019-03-31 09:03:09
你好 結(jié)轉(zhuǎn)就沒有了 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-03-29 17:15:04
你好,是什么原因產(chǎn)生了這個差額
2017-12-06 09:36:23
你這樣做分錄,搞得有些混亂,最好是分開核算處理。
2021-05-26 21:22:29
你好,不需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)沖到0的,不是清零了這個賬務(wù)處理就一定是正確的
2017-08-26 10:53:09
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