我查看幾個月的明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)下銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)都和申報(bào)系統(tǒng)一樣,但是他們數(shù)據(jù)之差確和銀行交稅金額相差0.03,這個怎么處理呀
qzuser
于2017-12-06 09:35 發(fā)布 ??916次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2017-12-06 09:36
你好,是什么原因產(chǎn)生了這個差額
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還有待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額專欄,請?jiān)斠娯?cái)會2106 22號文
2019-03-31 09:03:09

你好 結(jié)轉(zhuǎn)就沒有了
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-03-29 17:15:04

你好,是什么原因產(chǎn)生了這個差額
2017-12-06 09:36:23

你這樣做分錄,搞得有些混亂,最好是分開核算處理。
2021-05-26 21:22:29

你好,不需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)沖到0的,不是清零了這個賬務(wù)處理就一定是正確的
2017-08-26 10:53:09
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qzuser 追問
2017-12-06 09:39
鄒老師 解答
2017-12-06 09:41