銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額可以計(jì)在同一張應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬里面嗎?
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于2021-05-26 21:21 發(fā)布 ??1209次瀏覽
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江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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還有待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額專欄,請(qǐng)?jiān)斠娯?cái)會(huì)2106 22號(hào)文
2019-03-31 09:03:09

你好 結(jié)轉(zhuǎn)就沒有了
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-03-29 17:15:04

你好,是什么原因產(chǎn)生了這個(gè)差額
2017-12-06 09:36:23

你這樣做分錄,搞得有些混亂,最好是分開核算處理。
2021-05-26 21:22:29

你好,不需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)沖到0的,不是清零了這個(gè)賬務(wù)處理就一定是正確的
2017-08-26 10:53:09
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