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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-05 19:39

你好,你可以在實際收到根據(jù)當(dāng)時的匯率以及初始入賬金額的差額確認(rèn)為匯兌損益

含蓄的口紅 追問

2017-12-05 19:43

我知道了可是我的業(yè)務(wù)比較復(fù)雜比如結(jié)匯的時候報關(guān)單上面的金額不是一致的。都是有好幾個報關(guān)單,還有每次有剩余的金額什么的怎么辦 我從哪里入手

鄒老師 解答

2017-12-05 19:45

發(fā)生借;應(yīng)收賬款  外幣金額*當(dāng)時匯率    貸;主營業(yè)務(wù)收入  
收款借;銀行存款 收到外幣金額*收款當(dāng)天匯率   貸;應(yīng)收賬款  收到外幣金額*之前發(fā)生應(yīng)收時匯率 
沒有收到的在應(yīng)收賬款掛賬就是了

含蓄的口紅 追問

2017-12-05 20:03

老師我明白了我也是這樣做出來的 問題是我一直沒有做匯兌損益 就是匯率差異 所以應(yīng)收賬款 掛上了意思就是虧損了 可是我沒有一筆筆做會計科目 就這屆應(yīng)收賬款哪里沖減了

鄒老師 解答

2017-12-05 20:06

你好,你賬上有應(yīng)收賬款余額,實際所有的外匯賬款都收回了沒有余額,賬上的應(yīng)收賬款余額就是匯兌損益造成的意思嗎

含蓄的口紅 追問

2017-12-05 20:10

對的 ,我們所有的都收匯來了,可是應(yīng)收款哪兒還掛了,當(dāng)時沒有做匯兌損益科目,這個要是重新要調(diào)賬嗎怎么處理搞不明白

鄒老師 解答

2017-12-05 20:34

你好,你可以把余額全額轉(zhuǎn)為匯兌損益就可以了

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你好,你可以在實際收到根據(jù)當(dāng)時的匯率以及初始入賬金額的差額確認(rèn)為匯兌損益
2017-12-05 19:39:21
對于外銷應(yīng)收賬款壞賬,可以這樣處理 1、計提時: 借:管理費(fèi)用 貸:壞賬準(zhǔn)備 2、計提后報損: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 3、如果直接報損: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
2019-06-04 16:09:18
不喜歡也要有,哪有沒有匯兌損益的
2018-12-06 10:06:25
你好,貸方就是免抵退稅額
2017-06-20 08:57:20
您好,是其他應(yīng)收款——出口退稅款
2019-03-24 11:11:56
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