當(dāng)月認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月不抵扣的比如600元,填到附表二待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額600,當(dāng)月會(huì)在主表生成嗎?如果在主表生成是填在哪個(gè)項(xiàng)目里?下月報(bào)稅時(shí)這600元是在主表欄“上期留抵稅額”欄生成嗎?
清
于2017-12-05 19:07 發(fā)布 ??1212次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-12-05 19:14
你好,會(huì)在主表 的期末留抵稅額體現(xiàn)的
下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候體現(xiàn)在上期留抵稅額欄次
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你好,會(huì)在主表 的期末留抵稅額體現(xiàn)的
下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候體現(xiàn)在上期留抵稅額欄次
2017-12-05 19:14:22

您好,我們本月要勾選多少呀,寫(xiě)下面這個(gè)分錄
先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
然后再
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ,
2024-06-03 17:49:27

你好,如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不用做賬務(wù)處理在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目下有余額就可以
2019-10-19 17:35:47

你好,認(rèn)證與抵扣是同步的
認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做,實(shí)際收到發(fā)票的時(shí)候,直接確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
2020-03-01 21:03:58
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2017-12-05 19:35
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2017-12-05 19:37