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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-05 19:14

你好,會(huì)在主表 的期末留抵稅額體現(xiàn)的  
下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候體現(xiàn)在上期留抵稅額欄次

追問(wèn)

2017-12-05 19:35

接上問(wèn),1、如果下月又認(rèn)證了1000元當(dāng)月沒(méi)有抵扣,主表”上期留抵稅額“=600,     “期末留抵稅額”=600 1000=1600嗎? 
               2、綜上,當(dāng)月認(rèn)證了當(dāng)月不抵扣的金額只會(huì)在主表“期末留抵稅額”欄生成嗎?

鄒老師 解答

2017-12-05 19:37

1是的 
2,在附表二的進(jìn)項(xiàng)體現(xiàn),同時(shí)在主表的期末留抵稅額反應(yīng)

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你好,會(huì)在主表 的期末留抵稅額體現(xiàn)的 下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候體現(xiàn)在上期留抵稅額欄次
2017-12-05 19:14:22
您好,我們本月要勾選多少呀,寫(xiě)下面這個(gè)分錄 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后再 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ,
2024-06-03 17:49:27
你好,如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不用做賬務(wù)處理在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目下有余額就可以
2019-10-19 17:35:47
你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做,實(shí)際收到發(fā)票的時(shí)候,直接確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
2020-03-01 21:03:58
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