
老師,你好,請(qǐng)教一下,公司有張400萬(wàn)的發(fā)票應(yīng)付賬款一直未付,現(xiàn)已查清當(dāng)時(shí)是開(kāi)來(lái)沖成本的。但是一直掛在賬上,該怎么處理掉比較好?
答: 跟負(fù)責(zé)人協(xié)商一下轉(zhuǎn)給他
您好老師我們公司21年暫估了成本票,22年收到的發(fā)票。22年把成本票調(diào)出來(lái)了現(xiàn)在問(wèn)題是賬怎么做。應(yīng)付賬款還掛著。
答: 沒(méi)有付款應(yīng)收賬款,就是還掛著。 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,已確認(rèn)的成本,沒(méi)付款沒(méi)收到發(fā)票,怎么做賬?是這樣嗎?借:成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
答: 您好,可以這么操作的

