
我們公司是物業(yè)公司 之前收到人家交給我們電費(fèi)的時(shí)候 會(huì)計(jì)沒有價(jià)稅分離暫掛其他應(yīng)付 這個(gè)月我把我們收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了 分錄怎么做老師?之前給人家也沒有開過發(fā)票 11月補(bǔ)開的
答: 借:其他業(yè)務(wù)支出 ,應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款;借:其他應(yīng)付款貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
購進(jìn)貨物時(shí),做價(jià)稅分離,還是收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才做計(jì)稅分離
答: 你取得專票可以抵扣就做價(jià)稅分離,沒有取得發(fā)票,這個(gè)確定是專票,就是不含稅入賬
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想問一下,就是我們是物業(yè)公司,收到了定額發(fā)票7450,這個(gè)如何做賬,這個(gè)也要價(jià)稅分離做銷項(xiàng)稅嗎
答: 你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用即可

