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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-04-10 11:46

1)計算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項稅額
0

暖暖老師 解答

2023-04-10 11:47

(2)計算當(dāng)期的銷項稅額
(3*30000+3480/1.13)*13%+79100/1.13*13%+35000*1.1*13%=26205.35
應(yīng)交增值稅26205.35-0=26205.35

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應(yīng)當(dāng)按照不含稅售價來算的。
2023-12-19 13:48:03
1)計算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項稅額 0
2023-04-10 11:46:30
你好,專票不包含增值稅
2019-06-01 13:42:53
你好,增值稅20*4.1*13%=10.66 消費(fèi)稅=20*4.5*20%+20*1000/10000=20
2024-06-30 09:59:41
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-06-07 20:59:32
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