5.某工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)主要生產(chǎn)銷售各種型號發(fā)電機(jī)組。某年7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù) .1/ 本方友山5月仿以頂收員款方式租售給某機(jī)電設(shè)備租憑公司的發(fā)電機(jī)組3合,每合不含稅售價30000元,另向購買方收取含稅裝卸費(fèi)3480元。 (2)企業(yè)采取分期收款方式銷售給某單位大型發(fā)電機(jī)組1臺,合同金額為237300元。合同規(guī)定7月、8月、9月3個月每月收款79100元。 (3)為本企業(yè)職工幼兒園專門自制發(fā)電機(jī)組1臺,本月移送安裝。該設(shè)備賬面成本為35000元,無同類型產(chǎn)品銷售價 (4)外購原材料 1批,增值稅專發(fā)上注明的稅額為6800元,款已支付并取得增值稅專用發(fā)票,但發(fā)票本月未獲認(rèn)證。 要求:根據(jù)上述資料,按序號回答下列問題,如有計算,每問需計算出合計數(shù)。 (1)計算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項稅額;(2)計算當(dāng)期的銷項稅額; (3)計算企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。
獨(dú)特的戒指
于2023-04-10 11:45 發(fā)布 ??316次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2023-04-10 11:46
1)計算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項稅額
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相關(guān)問題討論

應(yīng)當(dāng)按照不含稅售價來算的。
2023-12-19 13:48:03

1)計算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項稅額
0
2023-04-10 11:46:30

你好,專票不包含增值稅
2019-06-01 13:42:53

你好,增值稅20*4.1*13%=10.66
消費(fèi)稅=20*4.5*20%+20*1000/10000=20
2024-06-30 09:59:41

你好請把題目完整發(fā)一下
2022-06-07 20:59:32
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暖暖老師 解答
2023-04-10 11:47