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一笑而過
于2017-12-03 17:35 發(fā)布 ??678次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2017-12-03 17:35
什么原因導致的少支付一部分款項?
一笑而過 追問
2017-12-03 17:36
老師,是因為估算錯誤導致的。
方亮老師 解答
2017-12-03 17:39
沖銷之前暫估的金額,然后根據(jù)實際支付的金額重新入賬即可。
2017-12-03 17:42
老師,不能只沖銷多計提的那部分嗎?比如之前計提金額8333元,而實際只支付了7724元,那只沖銷金額8333-7724=609元嗎?
2017-12-03 17:51
可以沖銷差額部分。
2017-12-03 18:03
那請問老師,為什么有兩種方式處理呢,一種像您上面說的沖銷之前暫估的金額然后再根據(jù)實際支付的金額重新入帳,還一種就是只沖銷多計提的那部分。到底哪種方式好呢?還是都一樣的?
2017-12-03 18:05
這兩種方式最后的結果都是沖銷差額部分,所以采用哪種方法都可以。
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我十月份計提應支付給供應商8333元,而十一月份只支付了7724元,如何處理?
答: 什么原因導致的少支付一部分款項?
我們支付訂金,要向供應商收取利息,怎么計提?
答: 你好,借;其他應收款,貸;其他業(yè)務收入,應交稅費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我們是4s店,給供應商支付了車款怎么記賬?
答: 您好 借:應付賬款 貸:銀行存款
應該支付100002元,給供應商,少給了2元,怎么入賬
討論
老師,我們澳門的公司要向國內的供應商支付一筆款,國內供應商說沒法開離岸發(fā)票,這個該怎么辦?
我這邊有家供應商在2017年8月份支付52000元,2017年9月份只來料了2600,余49400沒來料,現(xiàn)在那個供應商老板跑了,我們這邊現(xiàn)在要把那個壞賬處理掉,應該怎么處理
老師,有一個供應商應該付我們2500但是支付了2300還有兩百收不回來了,怎么做賬
公司員工暫時代替公司支付給了供應商一筆貨款 怎么走賬比較合適
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
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2017-12-03 17:39
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2017-12-03 18:03
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