建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅稅 問(wèn)
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問(wèn)一下,就是我10月第一張報(bào)關(guān)單,當(dāng)時(shí) 問(wèn)
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒有資本化利息。20 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問(wèn)
是收到錢直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬(wàn)本季度利潤(rùn)是負(fù)2萬(wàn) 問(wèn)
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過(guò)遞延所得稅是吧? 答

我現(xiàn)在有個(gè)疑惑就是我這個(gè)月有出口業(yè)務(wù),但是我沒有留底,內(nèi)銷產(chǎn)生稅款了,我出口退稅那個(gè)怎么弄‘’
答: 您描述的情況雖然沒有退稅,但是用外銷的進(jìn)項(xiàng)抵扣了內(nèi)銷的銷項(xiàng),編制如下分錄即可: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)12954.83 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 12954.83
老師,我這邊企業(yè)申請(qǐng)出口業(yè)務(wù),現(xiàn)在要在稅務(wù)上做出口退稅的認(rèn)定,要如何做呢?
答: 您好,您試試在電子稅務(wù)局里面我要辦稅,綜合信息報(bào)告里面的資格信息報(bào)告,出口退免稅企業(yè)資格信息報(bào)告去備案
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
國(guó)稅要辦理出口業(yè)務(wù)備案,出口退稅備案表如何打?。?/p>
答: 你好,通常是直接去稅局拿表填寫的