
應(yīng)收賬款如果以前年度外賬收款沒有掛賬,現(xiàn)在要與內(nèi)賬合并,金額比外賬多,要怎樣進(jìn)行方案處理啊?
答: 差額調(diào)整未分配利潤
老師好,我們公司是幾年前接手的別家公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時有筆應(yīng)收賬款未入現(xiàn)在新公司的賬套,請問,我現(xiàn)在補(bǔ)入賬可以嗎?借應(yīng)收賬款貸以前年度損益?
答: 嗯,可以的,摘要說明一下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度的應(yīng)收賬款到賬 以前的稅都上好了 現(xiàn)在做收入還用上稅嗎以前是核定 現(xiàn)在是查賬
答: 你好,嗯嗯,以前繳納過了就不用了
老師,以前年度的應(yīng)收賬款入錯了 今年調(diào)回來 怎么調(diào)?就是入了應(yīng)收賬款-A公司 正確應(yīng)該是應(yīng)收賬款-B公司
企業(yè)以前年度掛的應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,其實(shí)款項(xiàng)早已收回,但是帳上沒有沖平


童泯 追問
2017-12-02 15:27
袁老師 解答
2017-12-02 15:35