老師,個(gè)體戶有多少內(nèi)減免企業(yè)所得稅嗎 問
《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告》國家稅務(wù)總局公告2023年第12號(hào):對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。本公告自2023年1月1日起施行,2027年12月31日終止執(zhí)行。 答
咨詢下股東是公司,現(xiàn)在a公司盈利分紅給持股b公司B 問
B公司取得收益是做投資收益,在申報(bào)的時(shí)候再減計(jì)收入欄扣除,不交 答
老師,出口貨物需要交關(guān)稅嗎 問
對(duì)部分出口商品征收關(guān)稅,具體范圍依據(jù)《中華人民共和國進(jìn)出口稅則(2025)》確定? 102種 不是所有的都交 答
老師,開發(fā)票內(nèi)容是廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi)是不是要申 問
您好,是的,必須要申報(bào)的 答
老師您好!我們公司接了一個(gè)工程,因?yàn)橘Y質(zhì)不夠,所以 問
以后誰給客戶開發(fā)票如果是你們開的話就是寫你們?nèi)绻潜粧炜抗镜脑捑蛯懕粧炜抗?/span> 答

異地預(yù)繳了印花稅,在本地申報(bào)印花稅直接選擇零申報(bào)嗎?
答: 同學(xué)你好 ,在異地預(yù)繳增值稅時(shí),印花稅已經(jīng)交了,總公司申報(bào)時(shí)不需要再申報(bào)了
我們是今年5月注冊(cè)的公司,之前的會(huì)計(jì)每個(gè)月都有報(bào)地稅,但是工資薪金并不是從公帳轉(zhuǎn)出去的,上個(gè)月的工資也沒有從公帳轉(zhuǎn)出去,那我這個(gè)月報(bào)地稅,是不是應(yīng)該零申報(bào)?還有就是地稅說我們的辦公區(qū)域要交印花稅,什么時(shí)候交?
答: 您好,不是的,也是正常申報(bào)就行。這個(gè)月申報(bào)交印花稅就行。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
印花稅外地預(yù)交過了,現(xiàn)在本地申報(bào)印花稅申報(bào)表怎么體現(xiàn)
答: 應(yīng)該填寫《附列資料(四)》和主表。《附列資料(四)》應(yīng)將異地提供建筑服務(wù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租異地不動(dòng)產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3欄“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”、第4欄“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”、第5欄“出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”中。其中,第4列“本期實(shí)際抵減稅額”填寫第3列“本期應(yīng)抵減稅額”與主表中本期應(yīng)納稅額相比較的較小者。如果主表中應(yīng)納稅額較小則填寫應(yīng)納稅額,并將差額填寫在第5列“期末余額”中。在主表中,上述已預(yù)繳稅款會(huì)體現(xiàn)在第28欄“分次預(yù)繳稅款”中,根據(jù)報(bào)表邏輯關(guān)系計(jì)算,不會(huì)形成重復(fù)交稅。

