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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-04-04 15:38

 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入。
做這個分錄

簌簌 追問

2023-04-04 15:58

老師這個分錄的金額是我新購入固定資產(chǎn)的折舊金額吧,那我還可以正常做折舊的業(yè)務(wù)處理嗎?借管理費用100,貸累計折舊100;借:遞延收益100, 貸:營業(yè)外收入100,這樣做對嗎?

樸老師 解答

2023-04-04 16:07

同學(xué)你好
這個可以的

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?借:遞延收益,?貸:營業(yè)外收入。 做這個分錄
2023-04-04 15:38:20
收到專項資金, 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款。購買兔子,借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019-10-24 11:01:54
借:專項應(yīng)付款113,貸:資本公積113這事對的
2019-08-16 14:21:21
同學(xué)你好 待撥款項目完成后,屬于核銷部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后,沖銷“專項應(yīng)付款”科目,形成資產(chǎn)的,只要工程竣工驗收合格,交付使用后,增加固定資產(chǎn)時,就可將形成的資產(chǎn)轉(zhuǎn)專項應(yīng)付款核銷,同時轉(zhuǎn)增資本公積。
2021-07-07 14:51:30
你好! 借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-拆遷補貼。
2019-07-12 11:58:40
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