国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

玲老師

職稱會計師

2023-04-04 11:38

您好,您把當時的錯誤分錄發(fā)來,我看一下,然后我給你寫更正分錄。

追問

2023-04-04 11:43

應(yīng)該是 借 其他應(yīng)收-社保費(個人) 2723  借 管理費用-社保費(公司)5799 貸 銀行存款8522 ,寫成了  借  管理費用-社保費 (公司)8522 貸 銀行存款 8522

玲老師 解答

2023-04-04 11:51

做更正分錄,借管理費用社保貸。其他應(yīng)收款社保。

追問

2023-04-04 11:54

這是去年的,要今年更正

玲老師 解答

2023-04-04 12:03

借未分配利潤貸,其他應(yīng)收款。

追問

2023-04-04 12:10

老師,這個是正數(shù)分錄?其他應(yīng)收已經(jīng)因為錯誤分錄現(xiàn)在余額在貸方了,這樣做不是更在貸方了?

玲老師 解答

2023-04-04 12:22

看錯了,
原來管理費用錯記在借方了,借方應(yīng)該計入其他應(yīng)收款,是這樣
那更正分錄就這樣做。
借其他應(yīng)收款,貸未分配利潤。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,您把當時的錯誤分錄發(fā)來,我看一下,然后我給你寫更正分錄。
2023-04-04 11:38:57
你好? 是記科目哪個方向了 借方嗎?
2023-04-03 14:18:50
你好,是的
2016-11-10 17:39:50
借其他應(yīng)收款,個人負擔的社保2723貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
2023-04-04 12:01:17
單位的社保,最好通過應(yīng)付職工薪酬計提,其他是對的
2019-11-06 11:14:13
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...