我公司是一般納稅人,上個(gè)月認(rèn)證了兩張專票,這個(gè)月我是按稅負(fù)交稅,在附表2我已經(jīng)調(diào)好了,也填了26行申報(bào)后未抵扣得數(shù),為什么在主表里面提取數(shù)據(jù)后,期末留底稅額那欄沒有數(shù)據(jù),也填不上去,是灰色的,這是什么原因?
痛而不言
于2017-12-01 12:19 發(fā)布 ??705次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
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同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-06-02 15:20:38

期末留抵稅額數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的,不需要填寫。
2017-12-01 19:37:21

你好!是的。就是這個(gè)。
2018-09-04 09:57:43

你是銷售方還是購(gòu)買方?
2018-12-11 10:20:42

你好,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-01-12 12:18:46
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