建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險能在企業(yè)所得稅稅 問
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問一下,就是我10月第一張報關(guān)單,當(dāng)時 問
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒有資本化利息。20 問
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢一下,培訓(xùn)機構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問
是收到錢直接確認收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤是負2萬 問
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時候不影響。這是你以前年度計提過遞延所得稅是吧? 答

老師,員工出差時候的差旅費是可以稅前扣除的對吧,屬于銷售費用,出差時員工去當(dāng)?shù)芈糜尉包c的門票報銷怎么入帳,能抵扣嘛,算做什么費用呢
答: 員工出差時候的差旅費是可以稅前扣除的 出差時員工去當(dāng)?shù)芈糜尉包c的門票報銷怎么入帳,能抵扣嘛,算做什么費用呢 能抵扣,都計入差率費中
老師,我們是一家健身房,給會員開卡。3月份我們有一個現(xiàn)金抽獎活動,現(xiàn)金紅包100-300元不等。累計發(fā)放的現(xiàn)金紅包支出12000多。我們有做登記管理,與會員名字一一對上。會員們基本都是不需要開發(fā)票,我們主要申報未開票收入。我的問題是:這些現(xiàn)金紅包能不能不作為銷售折扣,沖減當(dāng)月收入? 還是說只能作為促銷手段,計入銷售費用? 我是更加傾向沖減收入的,畢竟沒有發(fā)票能稅前扣除! 請老師指明~~
答: 這個促銷做銷售費用就行了。沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,因為銷售出了產(chǎn)品,給下游客戶(個人)發(fā)放的紅包獎勵,計入銷售費用對嗎?但是只有發(fā)放紅包的記錄,沒有實際的發(fā)票,可以稅前扣除嗎?
答: 你好給下游客戶(個人)發(fā)放的紅包獎勵,計入銷售費用,對方可以開發(fā)票

