
在3季度的時候把未收到的實收資本計入了其他應收款,季報已經報送稅局,這種怎么調賬
答: 您好!你當時分錄怎么做的?
我新接手一公司,發(fā)現原會計將未收到的實收資本計入其他應收款上,數額比較大,已一年半了,我不做處理是否有責任,如何處理
答: 印花稅你去看下交嗎,沒有交沖掉就可以這個,交就這樣掛著
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問我們公司有個掛靠社保的,提前收取了別人的社??睢惨彩穷A收了幾千〕,前任會計計入其他應收款的貸方,現在這個其他應收款出現負數,后期繳納社保時已經混了,請問他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎?我還是將其他應收調整為其他應付哼合理?按他之前的錄入存在金額的誤差了,我也不知道如何調整好?請老師指點,謝謝
答: 你好 這個其他應收款 貸方 最好調整為其他應付款 明細科目寫清楚


sennuo 追問
2017-11-29 20:52
方亮老師 解答
2017-11-29 20:53