
在3季度的時(shí)候把未收到的實(shí)收資本計(jì)入了其他應(yīng)收款,季報(bào)已經(jīng)報(bào)送稅局,這種怎么調(diào)賬
答: 您好!你當(dāng)時(shí)分錄怎么做的?
我新接手一公司,發(fā)現(xiàn)原會(huì)計(jì)將未收到的實(shí)收資本計(jì)入其他應(yīng)收款上,數(shù)額比較大,已一年半了,我不做處理是否有責(zé)任,如何處理
答: 印花稅你去看下交嗎,沒(méi)有交沖掉就可以這個(gè),交就這樣掛著
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司有個(gè)掛靠社保的,提前收取了別人的社保款〔也是預(yù)收了幾千〕,前任會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)收款的貸方,現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),后期繳納社保時(shí)已經(jīng)混了,請(qǐng)問(wèn)他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎?我還是將其他應(yīng)收調(diào)整為其他應(yīng)付哼合理?按他之前的錄入存在金額的誤差了,我也不知道如何調(diào)整好?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
答: 你好 這個(gè)其他應(yīng)收款 貸方 最好調(diào)整為其他應(yīng)付款 明細(xì)科目寫(xiě)清楚

