
九月份付的辦公用品費用,十一月份才收到發(fā)票,如何做帳
答: 9月份: 借:預付賬款 貸:銀行存款 11月份: 借:管理費用 貸:預付賬款
公司2017年八月籌備,九月開業(yè)。八月至九月期間一共到晨光文具店拿了五千五百元的辦公用品,現(xiàn)在十月文具店找我公司結帳,十月就把五千五百元轉(zhuǎn)給文具店了。請問十月如何做帳?要把這五千五百元全部做入十月的費用嗎?
答: 您好!你應該8月9月就做借管理費用-辦公費 貸應付賬款 10月借應付賬款 貸銀行存款。 你現(xiàn)在8.9月沒有做賬就一次計入10月的費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
辦公用品多筆可以加在一起做帳嗎?
答: 可以的

