
九月份付的辦公用品費(fèi)用,十一月份才收到發(fā)票,如何做帳
答: 9月份: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 11月份: 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
公司2017年八月籌備,九月開業(yè)。八月至九月期間一共到晨光文具店拿了五千五百元的辦公用品,現(xiàn)在十月文具店找我公司結(jié)帳,十月就把五千五百元轉(zhuǎn)給文具店了。請問十月如何做帳?要把這五千五百元全部做入十月的費(fèi)用嗎?
答: 您好!你應(yīng)該8月9月就做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 10月借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。 你現(xiàn)在8.9月沒有做賬就一次計(jì)入10月的費(fèi)用
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
辦公用品多筆可以加在一起做帳嗎?
答: 可以的

