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小科
于2017-11-29 16:36 發(fā)布 ??712次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-11-29 16:37
你好,可以把其他應收收到,然后支付其他應付,差額轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入或壞賬準備
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對于其他應收應付,有沒有什么好的方法去調(diào)整,你知道的,都是不正規(guī)產(chǎn)生的大的金額
答: 你好,可以把其他應收收到,然后支付其他應付,差額轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入或壞賬準備
老師,剛剛新接了一個戶,其他應收和其他應付都有金額,而且都是負的。我還怎么調(diào)整,
答: 需要去查下為啥是負數(shù)這個需要去查下這個
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年其他應收個人掛錯客戶,怎么在2019年怎么調(diào)整
答: 借其他應收款-正確的貸其他應收款-錯誤的
店里的股東分紅走到其他應收款里怎么調(diào)整
討論
老師我想問問金額很大的其他應收款長期掛在帳上,我該怎樣調(diào)整它呢?
老師,其他應收款可以為負數(shù)嗎?如果這個月負數(shù)我下個月調(diào)整過來可以嗎?
公司其他應收款-法人金額過大,應該怎么調(diào)整呢?現(xiàn)在已經(jīng)年末了
老板借給公司款,之前記到其他應收款了要不要調(diào)整
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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