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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-03-29 09:13

同學您好,你好小規(guī)模是1%,一般納稅人是6%

ヾawaitヾ 追問

2023-03-29 09:16

老板想弄自己的品牌搞加盟,如果收到對方的加盟費開什么稅目

易 老師 解答

2023-03-29 09:17

同學您好,現(xiàn)代服務*品牌使用費

ヾawaitヾ 追問

2023-03-29 09:28

能開餐飲服務嗎?還有就是新注冊的是餐飲管理公司,就是想搞加盟,那收取的加盟費是主營業(yè)務收入嗎?成本費用就是人工和一下費用嗎

易 老師 解答

2023-03-29 09:32

同學您好,加盟費是主營業(yè)務收入

易 老師 解答

2023-03-29 09:32

是的沒錯, 是這樣的

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相關問題討論
您好! 一般是: 借:無形資產(chǎn) 貸:現(xiàn)金/銀行存款 在加盟期限內(nèi)進行攤銷 借:管理費 用 貸:無形資產(chǎn)
2016-03-17 14:15:09
“加盟費”或者特許權使用費”
2024-05-10 10:14:57
你好,你這個是一次性的,還是分期的 如果是前者 借:管理費用---加盟費 貸:銀行存款 如果是后者 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款
2021-06-28 16:49:10
您好,開加盟費或者特許權使用費即可,按照6%增值稅率征收增值稅。這個不算是服務費。
2020-12-31 16:18:57
您好 把商品稅收編碼查詢網(wǎng)址給您可以嗎
2020-12-31 15:57:14
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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