老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報文化事業(yè)建 問
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個點(diǎn)。什么時候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個租賃協(xié)議,約定好給個人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報 問
可以報銷的,不能的抵扣 答

甲公司為增值稅一股納稅人,本年5月底采取托收承付結(jié)算方式向外地乙公司銷售A產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款300 000元,增值稅稅額39 000元。以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)1 090元。已向銀行辦妥托收手續(xù)。托運(yùn)方將增值稅專用發(fā)票開具給乙公司,注明運(yùn)費(fèi)1 000元,增值稅稅額90元。甲公司將該發(fā)票轉(zhuǎn)交給乙公司。對甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
答: 你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款
甲公司為增值稅一股納稅人,本年5月底采取托收承付結(jié)算方式向外地乙公司銷售A產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款300 000元,增值稅稅額39 000元。以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)1 090元。已向銀行辦妥托收手續(xù)。托運(yùn)方將增值稅專用發(fā)票開具給乙公司,注明運(yùn)費(fèi)1 000元,增值稅稅額90元。甲公司將該發(fā)票轉(zhuǎn)交給乙公司?!救蝿?wù)要求】對甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
答: 您好! 借:應(yīng)收賬款 340090 貸:主營業(yè)務(wù)收入 300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3900 銀行存款 1090
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅專用發(fā)票有紙質(zhì)發(fā)票,增值稅專用發(fā)票服務(wù)平臺無信息,如何處理
答: 同學(xué),你們收到的發(fā)票在發(fā)票確認(rèn)平臺沒有顯示是嗎

