預(yù)提2024年費(fèi)用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請(qǐng)問對(duì)當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司2022年賣了個(gè)車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請(qǐng)教? 問
您好,您有什么問題。 答

老師請(qǐng)問公司支付一筆費(fèi)用4000元,這是安裝消防費(fèi)用的,對(duì)方公司還沒有開票給我們,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 后面發(fā)票來了 借:管理費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我公司是做消防安裝的,現(xiàn)在有一筆安裝費(fèi)我錢給對(duì)方支付了,發(fā)票還沒給我開,我應(yīng)該怎么做賬,是可以直接進(jìn)成本還是掛預(yù)付款呢
答: 你好;? ? ?暫估入賬 ;計(jì)入成本去? ?
老師你好,這個(gè)工程款支付怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?是一個(gè)工程公司,安裝人防通風(fēng)門,沒有開票呢,是我們給別的公司安裝,沒收到款呢
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